
老師,上月我在電子稅務局申報增值稅(按開票金額申報了銷售額),次月收到代開銷項負數增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項負數增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務局申報時,我錄入銷售額為負數嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項負數增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務局申報時,錄入銷售額為負數,沒有其他操作。
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負數,在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數據銷售額,銷項稅額,一直有默認的數據,怎么辦?
答: 您好同學,您刪除報表可以把數據刪除嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票稅率6%開成3%,上月按6%說了申報,本月發(fā)票匯總表實際銷售金額為負數,實際銷項稅額問正數,本月增值稅如何申報
答: 你好,銷售額合計總額負數將不能申報,要么增加未開票銷售,要么去大廳申報

