
有一張11月認(rèn)證的發(fā)票,是固定資產(chǎn)的發(fā)票,11月認(rèn)證了沒有進(jìn)行申報(bào)、抵扣,我12月可以申報(bào)、抵扣嗎?填在《增值稅納稅申報(bào)表》的哪一行?
答: 你好,在附表二,認(rèn)證抵扣發(fā)票那個(gè)表里面,以前認(rèn)證抵扣那一項(xiàng)
10月和11月,一共有3張進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票認(rèn)證了,但是申報(bào)的時(shí)候沒有抵扣,12月還可以抵扣嗎
答: 你好!一般不是特殊情況不會(huì)出現(xiàn)這種情況呀,查一下,10月11月的增值稅申報(bào)表 附表二中,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅放在哪一欄了,然后再看怎么處理!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
網(wǎng)上認(rèn)證抵扣的話,12月份申報(bào)11月份增值稅申報(bào)時(shí),若也認(rèn)證了12月份發(fā)票,只能在申報(bào)12月份的時(shí)候才能抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
答: 是的,不能提前的,只能抵扣12月份銷項(xiàng)

