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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-02 12:21

你好!一般不是特殊情況不會出現(xiàn)這種情況呀,查一下,10月11月的增值稅申報表 附表二中,認證的進項稅放在哪一欄了,然后再看怎么處理!

玫瑰丘 追問

2018-01-02 12:37

老師,就是10月合11月都是手填的申報表,沒有填進項抵扣那里

玫瑰丘 追問

2018-01-02 12:37

現(xiàn)在可不可以和12月認證的一起申報抵扣啊

玫瑰丘 追問

2018-01-02 13:22

老師在嗎,麻煩有時間指導我一下

老江老師 解答

2018-01-02 18:14

@975*979:你好!下午有事離開了,不好意思 。理論上,當月認證當月必須抵扣,這個是有規(guī)定的,而且申報表也是這么設計的。你遇到的情況 有點特殊,建議12月份申報抵扣看,如果不出問題申報成功,那就大幸,如果不能申報成功,還是去當?shù)囟悇諜C關咨詢一下吧

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你好!一般不是特殊情況不會出現(xiàn)這種情況呀,查一下,10月11月的增值稅申報表 附表二中,認證的進項稅放在哪一欄了,然后再看怎么處理!
2018-01-02 12:21:29
你好,在附表二,認證抵扣發(fā)票那個表里面,以前認證抵扣那一項
2019-01-08 15:50:14
可以,你可以認證之后填寫申報表本期認證本期申報抵扣就可以。
2018-12-12 14:11:37
您好,可以的??梢渣c時,也可以點否,建議點是。
2017-11-11 22:32:04
您好 這些11月和12月的發(fā)票沒有入賬 收到發(fā)票入賬后還可以抵扣認證
2022-01-07 23:21:16
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