老師,您好,請問下 我有幾個月的增值稅申報表填錯了,進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)該填到待抵扣那一欄,不小心都填到了抵扣那一欄,我要去稅局改申報表可以一筆改過來嗎? 還是要一個月一個月的改 公司是出口免稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項稅可以退回來的
陸
于2019-12-17 11:25 發(fā)布 ??710次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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你好,需要
需要填寫的。
2021-09-02 11:28:15

你好,需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報表
2019-06-03 11:01:25

生產(chǎn)企業(yè)在每月申報出口退稅前需要先進(jìn)行納稅申報,然后根據(jù)增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
2020-04-17 11:00:21

出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18

您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
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