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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-10 13:13

出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;

如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:29

我是生產(chǎn)企業(yè),第一次出口,但是以后不一定在出口了,這個月也沒留底,所以我不想申報出口,我能把增值稅表一里的免底退里的銷售額,換成填到免稅銷售額里,也不在申報出口退稅,這樣操作可以嗎?

樸老師 解答

2019-12-10 13:33

出口的直接申報出口就可以了

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:34

我不想報出口退稅,只想在增值稅申報表里報一下,這樣行嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:38

可以,按照內(nèi)銷的來申報就可以了

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:39

按照內(nèi)銷不是要交銷項稅嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:39

你不是有進項稅抵扣的嗎

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:42

就是不可以把它報到免稅里,不用交銷項稅,出口我也不申報,這樣操作能行的通嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:45

那這個你得申請的哦

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:45

好吧,謝謝

樸老師 解答

2019-12-10 13:46

你好,這個不用的哦

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您好,先出口退稅預(yù)申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
您好,是在申報出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
同學(xué)你好 這個要填寫的
2021-12-28 09:10:50
您好!正式申報的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來后你寫一個情況說明就好了
2019-04-12 13:09:06
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2019-03-04 10:37:13
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