老師好!這個(gè)是律師事務(wù)所的工資表,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)是 問(wèn)
你好,沒(méi)有看到工資表 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo)需要怎么做? 問(wèn)
你好,你是說(shuō)操作流程,是嗎? 答
公司原本2個(gè)股東,后又來(lái)一個(gè)新股東(法人股東)以增資 問(wèn)
這個(gè)要看增資的比例是多少,算下來(lái)是不是150萬(wàn)? 答
老師,公司有些固定資產(chǎn)是之前沒(méi)發(fā)票,也沒(méi)入賬,現(xiàn)在 問(wèn)
借固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 答
收到拼多多技術(shù)服務(wù)費(fèi),屬于銷(xiāo)售扣點(diǎn)開(kāi)的發(fā)票,這個(gè) 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就可以 答

2018年還有兩單出口未申報(bào)退稅,估計(jì)要到20I9年2月才申報(bào),那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報(bào)表上申報(bào),還是申報(bào)出口退稅時(shí)再在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)?
答: 您好,是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
老師您好,我公司為出口生產(chǎn)企業(yè),因2018年出口未收匯需在2019年5月做免稅處理,已申報(bào)出口退稅,轉(zhuǎn)出的征退稅差額在增值稅納稅申報(bào)表中怎樣處理?
答: 你好,填寫(xiě)在申報(bào)表2第18行里
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
各位老師,出口生產(chǎn)企業(yè)出口退稅如何申報(bào):如2017年11月20日出口一批貨物117萬(wàn)(含17%增值稅),2017年12月31日外銷(xiāo)發(fā)票117萬(wàn)(含稅),那么:1、假設(shè)2018年1月不進(jìn)行出口免抵退申報(bào),2018年1月申報(bào)2017年12月的增值稅的時(shí)候,這個(gè)外銷(xiāo)的發(fā)票金額是否需要填到增值稅納稅申報(bào)表的免抵退稅額那欄內(nèi)?2、假設(shè)2018年2月15日之前,對(duì)該筆2017年的外銷(xiāo)進(jìn)行了出口免抵退稅申報(bào),那么申報(bào)2018年1月的增值稅的時(shí)候,是否需要需要在免抵退稅額那欄填列該筆外銷(xiāo)金額?謝謝
答: 不管外銷(xiāo)發(fā)票什么時(shí)候申報(bào)出口退稅單證,每個(gè)月的增值稅申報(bào)表免抵退出口額都要填 報(bào)當(dāng)月開(kāi)出口發(fā)票的銷(xiāo)售額

