各位老師,出口生產(chǎn)企業(yè)出口退稅如何申報(bào):如2017年11月20日出口一批貨物117萬(含17%增值稅),2017年12月31日外銷發(fā)票117萬(含稅),那么:1、假設(shè)2018年1月不進(jìn)行出口免抵退申報(bào),2018年1月申報(bào)2017年12月的增值稅的時(shí)候,這個(gè)外銷的發(fā)票金額是否需要填到增值稅納稅申報(bào)表的免抵退稅額那欄內(nèi)?2、假設(shè)2018年2月15日之前,對該筆2017年的外銷進(jìn)行了出口免抵退稅申報(bào),那么申報(bào)2018年1月的增值稅的時(shí)候,是否需要需要在免抵退稅額那欄填列該筆外銷金額?謝謝
弓箭兵
于2018-01-28 11:13 發(fā)布 ??1820次瀏覽
- 送心意
朱老師
職稱: ,稅務(wù)師,初級會(huì)計(jì)師
2018-01-28 19:21
不管外銷發(fā)票什么時(shí)候申報(bào)出口退稅單證,每個(gè)月的增值稅申報(bào)表免抵退出口額都要填 報(bào)當(dāng)月開出口發(fā)票的銷售額
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2018-01-28 19:21:23

不管外銷發(fā)票什么時(shí)候申報(bào)出口退稅單證,每個(gè)月的增值稅申報(bào)表免抵退出口額都要填 報(bào)當(dāng)月開出口發(fā)票的銷售額
2018-01-28 19:22:07

您好,是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13

你好,是的,免抵退申報(bào)是延遲一個(gè)月申報(bào)附加稅的,系統(tǒng)自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)的
2022-03-06 21:06:58

你好,那個(gè)數(shù)字是自動(dòng)計(jì)算的
2019-06-04 19:28:11
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