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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-01-04 11:33

你好,請稍等,我看下哦

樸老師 解答

2019-01-04 11:39

你好,是不對的             是要全轉(zhuǎn)的

小白兔乖乖乖 追問

2019-01-04 12:55

那我這個月做賬,是不是應(yīng)該做一筆,補(bǔ)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15290. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅92

小白兔乖乖乖 追問

2019-01-04 12:55

15290.92

小白兔乖乖乖 追問

2019-01-04 12:57

錯了,補(bǔ)差額13107.79

樸老師 解答

2019-01-04 13:39

嗯,是的,是這樣的哦 
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你好,請稍等,我看下哦
2019-01-04 11:33:59
月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅 月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
2019-01-04 08:57:59
8#憑證的交稅是為什么,按理你的結(jié)轉(zhuǎn)過來應(yīng)交未增值稅抵減了你的預(yù)交增值稅,你期末應(yīng)交數(shù)是0
2018-11-21 13:45:05
您好 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額也應(yīng)該對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-15 13:23:38
你好 賬務(wù)處理正確 你這里預(yù)繳的多 11月份不需要做賬務(wù)處理的。
2019-12-24 14:43:51
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