
一般人月底要是有增值稅留抵稅額,是不是月底分錄就做到應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就行了,還有再把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入應交稅金-未交增值稅嗎?
答: 你好,是本月有增值稅繳納嗎?
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅分錄2 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下?
答: 學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月底是不是有余額,如果沒有余額,月底要結(jié)賬到哪,因為借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應交稅費--未交增值稅次月,借應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款)
答: 你好,是有余額的


冬冬 追問
2019-02-15 08:08
小惑老師 解答
2019-02-15 08:14
冬冬 追問
2019-02-15 08:22
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2019-02-15 08:45