11月份計提了當月未交增值稅(借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅),12月份繳納(借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款),12月份也計提了當月增值稅,為什么應交增值稅的期末貸方余額還是11月份計提的增稅的金額?
????請記住我叫丹丹????
于2020-01-13 11:58 發(fā)布 ??1465次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-13 12:00
您好,有可能說明這兩個月的繳納的金額正好相同
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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

同學,你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

這個科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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????請記住我叫丹丹???? 追問
2020-01-13 13:03
宸宸老師 解答
2020-01-13 13:10