老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值 問
記入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
公司給職工買的零食飲料和購物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
趙老師 我們是一般納稅人,7月了開了一張異地提供 問
你好 趙老師不在 我給你回復(fù) 就要重復(fù)繳納 第二個(gè)你預(yù)繳的總稅額不多吧,如果不多的話就不影響抵扣。 答
在建工廠購買電纜怎么入賬啊 問
同學(xué),你好 計(jì)入在建工程 答
現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂有出口退稅的的練習(xí)嗎 問
實(shí)操與課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。 答

計(jì)提當(dāng)月增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 為啥資產(chǎn)負(fù)債表那應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)呢
答: 你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
請(qǐng)問老師,計(jì)提加計(jì)抵減分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)—加計(jì)抵減 400貸,其他收益—400請(qǐng)問月 “應(yīng)交稅費(fèi)—加計(jì)抵減” 需要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目里面嗎?或者是要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”?還是可以直接放著不轉(zhuǎn),等到實(shí)際抵扣這部分時(shí)再轉(zhuǎn)出?另外想問其他收益在資產(chǎn)負(fù)債表里面哪一項(xiàng)體現(xiàn)?
答: 你好,同學(xué)。 需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,同學(xué)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,計(jì)提本月增值稅:借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500。請(qǐng)教一下,這個(gè)分錄里邊的500元,我在資產(chǎn)負(fù)債表中哪里提現(xiàn)出來?謝謝您
答: 你好 體現(xiàn)再應(yīng)交稅費(fèi)的貸方

