
計提當(dāng)月增值稅會計分錄 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳納 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 為啥資產(chǎn)負債表那應(yīng)交稅費是負數(shù)呢
答: 你好,你看下其他的明細余額還有哪些?
請問老師,計提加計抵減分錄,借,應(yīng)交稅費—加計抵減 400貸,其他收益—400請問月 “應(yīng)交稅費—加計抵減” 需要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目里面嗎?或者是要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費—未交增值稅”?還是可以直接放著不轉(zhuǎn),等到實際抵扣這部分時再轉(zhuǎn)出?另外想問其他收益在資產(chǎn)負債表里面哪一項體現(xiàn)?
答: 你好,同學(xué)。 需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,同學(xué)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,計提本月增值稅:借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅500。請教一下,這個分錄里邊的500元,我在資產(chǎn)負債表中哪里提現(xiàn)出來?謝謝您
答: 你好 體現(xiàn)再應(yīng)交稅費的貸方


回眸一笑(美羊羊) 追問
2020-07-11 19:00
軼塵老師 解答
2020-07-11 21:28
回眸一笑(美羊羊) 追問
2020-07-11 21:40
軼塵老師 解答
2020-07-11 21:40
回眸一笑(美羊羊) 追問
2020-07-11 22:18