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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-17 18:38

你好,同學(xué)。
需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,同學(xué)。

門前的小橋流水 追問

2019-10-17 19:05

1是需要先
借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  400
貸,應(yīng)交稅費(fèi)—加計抵減400

借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅400
貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  400


2還是直接做:
借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅400
貸,應(yīng)交稅費(fèi)—加計抵減400

需不需要過渡一下轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目??

陳詩晗老師 解答

2019-10-17 19:09

直接按后面的處理就可以了。

門前的小橋流水 追問

2019-10-17 19:11

老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他綜合收益里體現(xiàn)的數(shù)據(jù)就是加計抵減里的其他收益嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-10-17 19:15

不是的,其他收益是損益類科目,最后 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,在未分配利潤體現(xiàn)。

上傳圖片 ?
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你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
你好,同學(xué)。 需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,同學(xué)。
2019-10-17 18:38:01
你好,你看下是不是有附加稅
2017-01-02 20:23:12
你好 體現(xiàn)再應(yīng)交稅費(fèi)的貸方
2020-07-11 18:58:41
你好,,結(jié)轉(zhuǎn)的時候涉及應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,會轉(zhuǎn)出到未交增值稅
2019-07-20 21:32:19
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