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小白
于2018-11-30 13:31 發(fā)布 ??1829次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-11-30 13:32
沖銷暫估的憑證,然后按發(fā)票金額入賬
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支出的費(fèi)用當(dāng)時無票的暫估入賬,后期收到票再沖。該怎么做分錄
答: 沖銷暫估的憑證,然后按發(fā)票金額入賬
材料暫估入賬怎么做分錄
答: 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬的費(fèi)用分錄要怎么做?
答: 借:成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
暫估入賬費(fèi)用怎么做分錄。等開出來發(fā)票又怎么做賬。
討論
暫估入賬的材料費(fèi)用稅也含在里面嗎?該怎么做分錄?
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬,我今年應(yīng)該怎么做分錄?。?/a>
進(jìn)貨:款項(xiàng)已經(jīng)付了沒收到發(fā)票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當(dāng)月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
12月份的電費(fèi)暫估入賬,跨年1月份收到發(fā)票怎么做分錄?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
★ 4.98 解題: 73531 個
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