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希希
于2020-01-14 09:57 發(fā)布 ??917次瀏覽
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2020-01-14 09:57
借:成本或費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
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老師,暫估入賬的費(fèi)用分錄要怎么做?
答: 借:成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
支出的費(fèi)用當(dāng)時無票的暫估入賬,后期收到票再沖。該怎么做分錄
答: 沖銷暫估的憑證,然后按發(fā)票金額入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
材料暫估入賬怎么做分錄
答: 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
那暫估入賬的分錄怎么做
討論
老師 你好 能把暫估入賬跨年度全部分錄寫一下嗎
錢已付,票味道,暫估入賬分錄怎么做
暫估入賬,再沖回,怎么寫分錄
工程公司,現(xiàn)在需要做一筆暫估入賬,,分錄怎么做呀
宇飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 14002 個
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