老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

這個(gè)月開的合同并且也開增值稅專用發(fā)票,對(duì)應(yīng)的印花稅我下個(gè)月再補(bǔ)可以嗎?
答: 可以的,可以下個(gè)月補(bǔ)報(bào)的
您好,老師,我想問一下,如果一個(gè)月中開了增值稅專用發(fā)票,也開了增值稅普通發(fā)票,那么計(jì)算印花稅,是不是用增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額加上增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額之和,乘以0.0003 ,再除以2 (是小規(guī)模納稅人),對(duì)嗎?
答: 你好,是的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想問一下,如果這個(gè)月我們開了一個(gè)增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)的發(fā)票。相對(duì)應(yīng)的這個(gè)正數(shù)發(fā)票是在幾個(gè)月前已經(jīng)開了,并且已經(jīng)交了稅。那么這個(gè)月開出的負(fù)數(shù)發(fā)票上的負(fù)數(shù)增值稅是不是在申報(bào)的時(shí)候可以抵減本月開出的其他增值稅。還需要去稅局辦手續(xù)退稅嗎?
答: 你好是的,可以抵減其他的增值稅

