這個(gè)月付的話費(fèi),之前都是開增值稅專用發(fā)票,但是這個(gè)月的付款下才能開發(fā)票,那是不是這個(gè)月先做:借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。下個(gè)月開了發(fā)票再做成:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),這樣對嗎,對報(bào)稅有沒有影響,下個(gè)月在抵扣可以嗎?
Anne
于2018-09-28 10:12 發(fā)布 ??712次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-09-28 10:13
你好,付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
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你好,付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
2018-09-28 10:13:53

你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-05-24 16:05:07

你好!首先,要不要攤銷是看你一次交了幾個(gè)月的,如果10萬是一個(gè)月的房租,就不用攤銷了。如果是超過1個(gè)月,就要攤銷。另外,你預(yù)交了房租,可以借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸銀行存款。但是收到發(fā)票的時(shí)候就不用在做分錄了。直接把發(fā)票貼上去就行了。不建議按你后面的分錄。因?yàn)榉孔鈱儆诋?dāng)月的費(fèi)用,要計(jì)入當(dāng)月的期間費(fèi)用,你后面的等發(fā)票來了再計(jì)入管理費(fèi)用,就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了。
2017-07-18 16:49:20

1、可以借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款
也可以按 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,等發(fā)票來了,再做紅沖,然后按發(fā)票金額重新編制分錄
2、每個(gè)月交當(dāng)月的,是一次性進(jìn)入費(fèi)用,不涉及到攤銷的問題
2017-05-24 16:15:15

你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
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