
10月份購(gòu)買了金稅盤及服務(wù)費(fèi)共480元,10月份增值稅應(yīng)納稅額是0,請(qǐng)問(wèn)一下,納稅申報(bào)的時(shí)候“應(yīng)納稅減征額”這欄還要寫嗎?寫上之后,“應(yīng)納稅額”合計(jì)就變成-480了。還有,應(yīng)納稅減征額大于應(yīng)納稅額的賬務(wù)處理怎么做呀?
答: 建議你先不要寫,等你們有收入了產(chǎn)生了增值稅在填寫抵扣那個(gè)480元費(fèi)用
企業(yè)是一般納稅人,本期應(yīng)交增值稅是130元,本期購(gòu)買金稅盤及服務(wù)費(fèi)共480元,在本期應(yīng)減征稅額是不是應(yīng)填130元,余下350元待后期產(chǎn)生應(yīng)納稅款時(shí)在抵減嗎?老師應(yīng)減稅額本期這個(gè)金額 可以填480元嗎?賬務(wù)處理與填的增值稅申報(bào)應(yīng)該一致吧?
答: 你好,是的 應(yīng)納稅額減征額是130,而不是480 賬務(wù)處理與增值稅申報(bào)是一致的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好!我是新公司增值稅零申報(bào),購(gòu)買了金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)480元可以全額抵扣!申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)480,點(diǎn)保存提示:主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24欄應(yīng)納稅額合理?是怎么回事??怎么填寫??
答: 你好,因?yàn)槟惚驹虏恍枰{稅,所以暫時(shí)不能抵扣將附表四中本期實(shí)際抵減稅額改為零,下次有超過(guò)480納稅額時(shí),本期實(shí)際抵減稅額再填寫就可以了。


小布丁140909 追問(wèn)
2018-11-10 09:44
小布丁140909 追問(wèn)
2018-11-10 09:46
小楊老師 解答
2018-11-10 09:51
小布丁140909 追問(wèn)
2018-11-10 09:53
小楊老師 解答
2018-11-10 09:54