
8月份第一次購(gòu)買稅控設(shè)備480元,在申報(bào)時(shí)填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)填寫480,期末余額0。而實(shí)際上并沒有抵扣增值稅減免稅申報(bào)表,沒有填寫空白。主表中應(yīng)納稅額減征額,0問,11月份,還可以正常在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表中填寫抵扣480元嗎?
答: 您好,可以填寫數(shù)據(jù)減免稅款表
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)抵減稅額嗎
答: 是的,可以全額抵減。。。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里 選擇了稅控系統(tǒng)專用設(shè)備減免增值稅 用作賬務(wù)處理嗎
答: 您好,同學(xué),需要做賬務(wù)處理,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:管理費(fèi)用(紅字)

