稅控盤以及服務(wù)費增值稅全額抵減申報,當(dāng)期進(jìn)項稅額大于銷項稅額是不是有限抵扣進(jìn)項稅額,再抵減稅額?是不是只有當(dāng)主表第24行應(yīng)納稅額大于0時才可以進(jìn)行抵減稅款呢? 比如:5月份我公司銷項稅額1000元,進(jìn)項稅額1500元,增值稅申報表一表二填好后,主表18行實際抵扣稅額為1000元,20行期末留抵稅額500元,本月購買稅控設(shè)備和服務(wù)費480元,可以全額抵減增值稅,在表四稅額抵減申請表第一行2、3列均填入480元,4列填0,在Z05減稅項目增值稅減免稅申報明細(xì)表的2、3列也填入480元,4列填0,確認(rèn)后跳到主表,主表的23行并沒有自動跳出應(yīng)納稅額減征額,是不是這里要手動填寫呢,填寫是不是應(yīng)該填寫480元,如果我填了480元,那么24行應(yīng)納稅額合計就變成-480元,這樣填可以嗎?
lucky
于2019-06-19 13:53 發(fā)布 ??3296次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-19 13:55
是的,現(xiàn)抵扣進(jìn)項,留抵金稅盤的不能抵扣
不抵扣主表不用填寫的
相關(guān)問題討論

自動取數(shù)不了的,手動填寫上試下
2019-04-07 10:36:32

這個是需要先填寫主表,之后填寫減免,會生成主表減征額,你這個小規(guī)模開1%專票話,申報是這樣
2020-05-27 12:33:24

你好,金稅盤金額是多少?你單位當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少?
2019-06-04 16:29:25

你好,當(dāng)月無銷售收入,增值稅減免稅申報明細(xì)表填0
2018-10-15 15:59:48

你好!按你們享受的政策填寫
2018-04-09 20:52:39
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lucky 追問
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