
企業(yè)是一般納稅人,本期應(yīng)交增值稅是130元,本期購買金稅盤及服務(wù)費(fèi)共480元,在本期應(yīng)減征稅額是不是應(yīng)填130元,余下350元待后期產(chǎn)生應(yīng)納稅款時(shí)在抵減嗎?賬務(wù)處理與填的增值稅申報(bào)應(yīng)該一致吧?
答: 你好,是的,先抵扣130,350結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
企業(yè)是一般納稅人,本期應(yīng)交增值稅是130元,本期購買金稅盤及服務(wù)費(fèi)共480元,在本期應(yīng)減征稅額是不是應(yīng)填130元,余下350元待后期產(chǎn)生應(yīng)納稅款時(shí)在抵減嗎?老師應(yīng)減稅額本期這個(gè)金額 可以填480元嗎?賬務(wù)處理與填的增值稅申報(bào)應(yīng)該一致吧?
答: 你好,是的 應(yīng)納稅額減征額是130,而不是480 賬務(wù)處理與增值稅申報(bào)是一致的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期購買金稅盤在增值稅附表4填寫了本期發(fā)生額480,本期應(yīng)抵減稅額480,本期實(shí)際抵減稅額0,期末余額480;那么分錄難道不應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 480 貸:銀行存款 480 嗎?但是該張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,該如何處理呀?
答: 您好 沒有實(shí)際抵減的時(shí)候不需要寫分錄 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懢秃昧?已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出處理

