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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-12 11:07

您好
沒有實際抵減的時候不需要寫分錄 實際抵減的時候寫就好了
已經(jīng)認證抵扣了 需要進行稅額轉出處理

微信用戶 追問

2019-11-12 11:18

嗯嗯,好的謝謝老師;還想請教一下什么時候實際抵減呢?
該公司是一般納稅人,所以實際抵減的分錄是借:應交稅費-減免稅額  480 貸:營業(yè)外收入 480 嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-12 11:19

您入賬的時候寫分錄
借:管理費用-辦公費 480
貸:銀行存款 480
實際抵減的時候
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 480
借:管理費用-辦公費 -480

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
都能用。哪種都沒關系
2021-09-03 16:24:55
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
您好 這樣賬務處理正確
2019-04-17 11:44:05
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