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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-23 21:16

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
  貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(減免稅額280

雨后彩虹 追問

2020-02-23 21:33

計提增值稅是
借:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅
對嗎

趙海龍老師 解答

2020-02-23 21:34

對,前面需要把進項和銷項過度到轉(zhuǎn)出未交增值稅

雨后彩虹 追問

2020-02-23 21:45

轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)

趙海龍老師 解答

2020-02-23 21:46

余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
就是你上面的那個分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(減免稅額280
2020-02-23 21:16:42
你好,是的,這個是不需要認(rèn)證,而且可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2018-07-03 15:43:22
您好 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅款 貸 管理費用
2019-05-11 16:57:00
你好,1月申報的沒錯,但分錄寫錯了,應(yīng)該是借:管理費用-辦公費 貸;銀行存款 2月有稅款且大于維護費,這個分錄才能做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款 ) 貸:營業(yè)外收入
2018-03-12 15:07:52
你好,月末要結(jié)轉(zhuǎn),我貸方一般入的是營業(yè)外收入,
2018-05-04 10:28:02
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