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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-08-22 11:20

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2325.49
     貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅  2325.49

。 。 追問

2019-08-22 11:26

這個280 不用體現(xiàn)嗎? 要是我這樣寫對不對, 借:應(yīng)交稅費 --應(yīng)交增值稅2605.49   貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅--減免稅 2325.49    營業(yè)外收入--減免稅280

張艷老師 解答

2019-08-22 11:28

這個要體現(xiàn)的,一般都是年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)專欄明細(xì)科目余額的。

。 。 追問

2019-08-22 11:33

還是不太明白,我做題遇到的,他這屬于小規(guī)模,他就要讓結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,還有結(jié)轉(zhuǎn)損益,業(yè)務(wù)很單一,我算出來的主營業(yè)務(wù)收入是89455.1,管理費是40705,財務(wù)費用是9其他應(yīng)付款是59999。這些數(shù)字要怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢

張艷老師 解答

2019-08-22 11:35

借:主營業(yè)務(wù)收入
        貸:本年利潤
借:本年利潤
       貸:管理費用/財務(wù)費用

。 。 追問

2019-08-22 11:37

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-08-22 11:37

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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