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于2019-08-22 11:19 發(fā)布 ??881次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-08-22 11:20
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2325.49 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 2325.49
。 。 追問
2019-08-22 11:26
這個280 不用體現(xiàn)嗎? 要是我這樣寫對不對, 借:應(yīng)交稅費 --應(yīng)交增值稅2605.49 貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅--減免稅 2325.49 營業(yè)外收入--減免稅280
張艷老師 解答
2019-08-22 11:28
這個要體現(xiàn)的,一般都是年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)專欄明細(xì)科目余額的。
2019-08-22 11:33
還是不太明白,我做題遇到的,他這屬于小規(guī)模,他就要讓結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,還有結(jié)轉(zhuǎn)損益,業(yè)務(wù)很單一,我算出來的主營業(yè)務(wù)收入是89455.1,管理費是40705,財務(wù)費用是9其他應(yīng)付款是59999。這些數(shù)字要怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
2019-08-22 11:35
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤借:本年利潤 貸:管理費用/財務(wù)費用
2019-08-22 11:37
好的,謝謝老師
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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