2018年1月付的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),1月做的分錄:借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 銀行存款。但是公司1月沒有收入,不用交稅,我填報增值稅的時候并沒有把這筆維護(hù)費(fèi)填在附表里,就是沒有管它,請問這樣有錯嗎?如果有,現(xiàn)在2月怎么做??
薄荷凝望
于2018-03-12 15:04 發(fā)布 ??1625次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2018-03-12 15:07
你好,1月申報的沒錯,但分錄寫錯了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸;銀行存款 2月有稅款且大于維護(hù)費(fèi),這個分錄才能做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款 ) 貸:營業(yè)外收入
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借 管理費(fèi)用
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借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款
貸 管理費(fèi)用
2019-05-11 16:57:00

你好,1月申報的沒錯,但分錄寫錯了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸;銀行存款 2月有稅款且大于維護(hù)費(fèi),這個分錄才能做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款 ) 貸:營業(yè)外收入
2018-03-12 15:07:52

你好,月末要結(jié)轉(zhuǎn),我貸方一般入的是營業(yè)外收入,
2018-05-04 10:28:02

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅額280
2020-02-23 21:16:42

你好,是的,這個是不需要認(rèn)證,而且可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2018-07-03 15:43:22
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