老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

老師你好。我這個(gè)是小規(guī)模,然后的話本期沒有應(yīng)納的稅額。這個(gè)有可以抵扣的金稅盤服務(wù)費(fèi)兩百吧。這個(gè)的話是不是等有增值稅了再填報(bào)。
答: 你好,可以的,需要交稅的時(shí)候抵扣申報(bào)
老師你好,我這里是小規(guī)模。有可以全額抵扣的金稅盤服務(wù),可是我這個(gè)月沒有要繳的增值稅。如果填抵扣的話是不是白白浪費(fèi),還是等到之后有增值稅要報(bào)的月份的時(shí)候再填報(bào)。
答: 您好,是的,到以后再填報(bào)吧。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,金稅盤服務(wù)年費(fèi)上月繳納的,這月必須要申報(bào)并抵扣嗎?但是這個(gè)月沒有增值稅要交啊,可以等下次有增值稅要交的時(shí)候再填報(bào)和抵扣不?
答: 你好, 金稅盤服務(wù)年費(fèi)上月繳納的,這月必須要申報(bào)并抵扣嗎?——不是的,可以等到有應(yīng)交的增值稅時(shí)再抵扣的。


鳳血紫悠 追問
2018-10-24 22:02
鳳血紫悠 追問
2018-10-24 22:03
郭老師 解答
2018-10-24 22:06