
小規(guī)模納稅人,月銷售額只有幾萬,而且預(yù)計(jì)以后都不太可能超過10萬,上個月又交了金稅盤服務(wù)費(fèi),這個費(fèi)用是可以抵扣增值稅的吧,但是以后都沒有增值稅交,該怎么處理,另外這個在申報(bào)表上該填哪里?
答: 這個由于國家減免稅,不用交增值稅,因此這個金稅盤全年都無法抵扣,就不抵扣了。因?yàn)椴唤辉鲋刀愐膊挥玫挚?,就可以免交增值稅了。只有在交增值稅的情況下,才做金稅盤服務(wù)費(fèi)的減免稅
是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表以前會計(jì)每個月都填的,所以也就每月都填了。但是上個月月銷售額超過了3萬,是不是就不能按照以前格式填了,那應(yīng)該填在哪一欄呢
答: 超過3萬一般要填在應(yīng)稅收入欄里,保存會產(chǎn)生稅的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)小規(guī)模季度未超過9萬,增值稅減免,這個月又有金稅盤及服務(wù)費(fèi)820元可以全額抵扣,申報(bào)表要怎么填?。?/p>
答: 你好,填寫免稅收入欄次,820的在有應(yīng)納稅額的時(shí)候填寫減免

