增值稅免稅,開(kāi)錯(cuò)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)交稅3000,沖紅后,3000增值稅沒(méi)有退回,3000做進(jìn)項(xiàng)稅額留底,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
jenny
于2018-10-15 18:45 發(fā)布 ??919次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2018-10-15 18:47
你是小規(guī)模還是一般納稅人?
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你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2018-10-15 18:47:09

你是進(jìn)項(xiàng)錯(cuò)誤,你退稅不能成功。
2019-06-08 17:14:48

認(rèn)證發(fā)票不用做分錄,
購(gòu)貨時(shí)有進(jìn)項(xiàng)就做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000
銷售時(shí)做
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000
月末應(yīng)交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-08-15 11:42:36

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3000,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額500,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2500
2024-12-05 15:04:00

不對(duì)
應(yīng)該是
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-12-05 15:06:38
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jenny 追問(wèn)
2018-10-15 18:47
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2018-10-15 18:53