我月底應(yīng)交增值稅是借方數(shù)74元進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額3000月底的憑證怎樣做分錄
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于2018-05-05 17:23 發(fā)布 ??747次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-05-05 17:27
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,3000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),74,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,2926。同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,2926,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2926
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您好,不是的,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)才要這樣做的。
2018-03-29 14:55:16

您好
您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25

您好
公司當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2021-07-09 20:48:11

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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