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艷楊天
于2018-10-14 17:49 發(fā)布 ??545次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-10-14 18:01
沖銷銷項稅額和進項稅額
艷楊天 追問
2018-10-14 18:17
為什么做兩個憑證,未交增值稅啥時候用這個科目
莊老師 解答
2018-10-14 18:31
未交增值稅是月底將未交的增值稅轉(zhuǎn)出
2018-10-14 18:32
借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2018-10-14 19:24
老會計之前我老了一年的明細賬,應(yīng)交稅費~未交增值稅,一直都沒明細,說明什么啊
2018-10-14 19:28
賬務(wù)處理亂,不符轉(zhuǎn)沖掉
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老會計之前17年底為什么這么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,
答: 沖銷銷項稅額和進項稅額
為什么增值稅不計入成本
答: 學員朋友您好,因為增值稅是價外稅,取得專票可以用來抵扣,普通發(fā)票不能抵扣,可以入本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么增值稅發(fā)票安裝完第一遍成功,又要再次安裝
答: 同學,你好 提示什么呢??
老師你好,請問我1月進項發(fā)票都認證了,為什么增值稅申報系統(tǒng)不能自動帶出來?
討論
老師為什么要增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 之前沒結(jié)轉(zhuǎn)可以補結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好,11月份申報10月份增值稅,應(yīng)交稅額是5000,當時已經(jīng)繳了。現(xiàn)在12月份申報11月增值稅,因為11月無銷項所以零申報,為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000,當時都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
看之前的會計做賬在17年年底的時候結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費進項稅、銷項稅就是下圖那個憑證,我不太懂為什么要做這一步,因為我發(fā)現(xiàn)他做了之后進項稅什么都平了,今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)還有余額,需要做這一步?這一步的的原因?
每月底把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未繳增值稅科目,但是月底忘結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么辦?12月底忘結(jié)轉(zhuǎn)損益,導致17年1月未交增值稅上年結(jié)轉(zhuǎn)余額是平的
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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艷楊天 追問
2018-10-14 18:17
莊老師 解答
2018-10-14 18:31
莊老師 解答
2018-10-14 18:32
艷楊天 追問
2018-10-14 19:24
莊老師 解答
2018-10-14 19:28