想聽勞務(wù)所得個稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相 問
你好,這個你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報(bào)的話,看個稅申報(bào)的課程就可以了。 答
老師 我們是建筑公司 老板名下好幾家公司 但是 問
不建議這么做,有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn): 工資需發(fā)給有勞動關(guān)系的員工,A 不是 B 公司員工,B 發(fā)工資無依據(jù),還可能涉及個稅、社保違規(guī); 跨公司報(bào)銷需費(fèi)用真實(shí)關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù),若僅為能報(bào)銷而拆分工資,易被認(rèn)定為虛列成本。 合規(guī)做法是通過勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系,或按實(shí)際受益公司清算代墊費(fèi)用。 答
老師好 我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓 當(dāng)時(shí)注冊資本金是10 問
你好,是的,不到位,被查了要罰款的。 答
老師,想咨詢一下。二手車市場以公司名義開了2000 問
開了就要申報(bào)的,不然投訴對方亂開 答
老師,請教一下股東變更遇到的一些問題 問
同學(xué),你好 具體什么問題呢? 答

老師好,11月份申報(bào)10月份增值稅,應(yīng)交稅額是5000,當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳了?,F(xiàn)在12月份申報(bào)11月增值稅,因?yàn)?1月無銷項(xiàng)所以零申報(bào),為什么增值稅申報(bào)主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000,當(dāng)時(shí)都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
答: 25藍(lán)這里面它是根據(jù)上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關(guān)系,它是自動的,不影響你交稅。
新辦企業(yè)零申報(bào),只用申報(bào)增值稅零申報(bào)就可以了么?增值稅額為0還用不用申報(bào)附加稅
答: 你好,對的是的,附加稅打開保存一下就行。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
?申報(bào)2月份增值稅為零申報(bào),為什么保存不了,右下角顯示的是1月份申報(bào)的增值稅額
答: 提示你勾稽關(guān)系不對,上期已交的稅在主表填了嗎

