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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-02-22 11:21

這是年底結(jié)轉(zhuǎn)本年發(fā)生額,做憑證后,結(jié)轉(zhuǎn)下年后,應(yīng)交稅金各科目期初余額為0,方便核算應(yīng)交稅金各科目發(fā)生額。你平時不用做這個憑證。年底做這張憑證就可以

綺綺麻麻 追問

2019-02-22 11:34

那不做這張憑證可以嗎?是不是必須要做的這個憑證

三寶老師 解答

2019-02-22 11:38

不做也可以,但是那樣結(jié)轉(zhuǎn)下年后,下年應(yīng)交稅金各明細科目余額會年年滾動增加。

綺綺麻麻 追問

2019-02-22 12:13

那我補一張進去應(yīng)該不影響報表的吧

三寶老師 解答

2019-02-22 13:37

這個不影響報表的數(shù)字

綺綺麻麻 追問

2019-02-22 13:40

謝謝

三寶老師 解答

2019-02-22 13:42

不客氣,祝你工作愉快。滿意請五星好評

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這是年底結(jié)轉(zhuǎn)本年發(fā)生額,做憑證后,結(jié)轉(zhuǎn)下年后,應(yīng)交稅金各科目期初余額為0,方便核算應(yīng)交稅金各科目發(fā)生額。你平時不用做這個憑證。年底做這張憑證就可以
2019-02-22 11:21:09
你好,未認證的情況下,是在待抵扣進項核算,如果認證了當期就在進項核算,如果未抵扣填寫申報表后就自動轉(zhuǎn)入留抵稅額了。 現(xiàn)在這種情況建議你催下相關(guān)報銷人。如果不能拿來報銷的話再進行進項轉(zhuǎn)出處理。 處理時先從待抵扣進項轉(zhuǎn)入進項,然后再進行進項轉(zhuǎn)出。
2018-08-07 14:21:55
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 再做這筆
2020-01-09 09:27:13
月末的時候都需要轉(zhuǎn)平的,
2018-12-30 15:09:54
留底的也要做結(jié)轉(zhuǎn)的,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅
2020-01-07 11:56:29
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