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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-08-07 14:21

你好,未認(rèn)證的情況下,是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)核算,如果認(rèn)證了當(dāng)期就在進(jìn)項(xiàng)核算,如果未抵扣填寫申報(bào)表后就自動(dòng)轉(zhuǎn)入留抵稅額了。 
現(xiàn)在這種情況建議你催下相關(guān)報(bào)銷人。如果不能拿來(lái)報(bào)銷的話再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。 
處理時(shí)先從待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),然后再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

希望 追問(wèn)

2018-08-07 14:33

我就是之前做錯(cuò)了,之前認(rèn)證了哪些發(fā)票,而且轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)核算了,現(xiàn)在的情況就是不報(bào)銷,我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,我就是錯(cuò)在因?yàn)闆](méi)有報(bào)銷,所以沒(méi)保帳,沒(méi)做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)我就直接從待抵扣做到進(jìn)項(xiàng)了,導(dǎo)致我現(xiàn)在待抵扣有那個(gè)余額在,那現(xiàn)在要怎么做賬,

希望 追問(wèn)

2018-08-07 14:36

就是比如我借管理費(fèi)用 100 
                     應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅100 
                     貸銀行存款200 
結(jié)轉(zhuǎn)我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)200,實(shí)際上有100沒(méi)到票的我直接先通過(guò)平臺(tái)認(rèn)證了 
就變成了借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額  200 
                   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 200 
所有導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有個(gè)100的貸方余額,這個(gè)我是不是不用管他?到時(shí)把這100轉(zhuǎn)出就直接做分錄 
借:管理費(fèi)用  100 
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100

方老師 解答

2018-08-07 14:52

你可以先不處理,等員工實(shí)際報(bào)銷時(shí)再通過(guò)待抵扣進(jìn)項(xiàng)過(guò)一下,把待抵扣的余額沖平。

希望 追問(wèn)

2018-08-07 14:55

問(wèn)題現(xiàn)在就是票已經(jīng)半年了,還沒(méi)有來(lái)報(bào)銷,就是不做報(bào)銷處理了,那我要怎么辦,有幾張發(fā)票員工給我了,說(shuō)不報(bào)銷,就是私人買的不小心開(kāi)了公司的名稱,那要怎么處理比較好,謝謝

方老師 解答

2018-08-07 15:02

不報(bào)銷的,比如你當(dāng)時(shí)你確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng),沒(méi)過(guò)待抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
這樣就把你原來(lái)掛的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的貸方余額給沖平了,也相應(yīng)作了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

希望 追問(wèn)

2018-08-07 15:48

哦,那知道了,謝謝老師,非常感謝

方老師 解答

2018-08-07 17:53

不客氣,滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng),謝謝哈!

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你好,轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)當(dāng)是 借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )
2017-10-23 19:36:26
摘要就是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
2024-03-07 08:50:40
您好!你是有進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出?
2017-12-26 16:34:30
你好,未認(rèn)證的情況下,是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)核算,如果認(rèn)證了當(dāng)期就在進(jìn)項(xiàng)核算,如果未抵扣填寫申報(bào)表后就自動(dòng)轉(zhuǎn)入留抵稅額了。 現(xiàn)在這種情況建議你催下相關(guān)報(bào)銷人。如果不能拿來(lái)報(bào)銷的話再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。 處理時(shí)先從待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),然后再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-08-07 14:21:55
你好,加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 嗲;營(yíng)業(yè)外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
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