
公司業(yè)務(wù)招待購買酒收到增值稅專票,報銷時借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費用 借:管理費用 貸:待抵扣進項稅,做是對的嗎?這個待抵扣進項稅后續(xù)還要怎么處理
答: 你好,這樣做就可以了。
公司業(yè)務(wù)招待購買酒收到增值稅專票,報銷時借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費用 借:管理費用 貸:待抵扣進項稅,后面還要怎么賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅嗎,增值稅納稅申報時怎么填
答: 同學 您好 你如果沒有認證 就不需要做賬務(wù)處理 申報的時候也不需要填進項轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購買招待酒,進項稅不應(yīng)該抵扣,當時憑證是借管理費用招待費,借應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,進項稅,貸銀行存款,跨月后發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵扣,作進項稅轉(zhuǎn)出了,請問憑證怎么寫?
答: 補做一起分錄 借:管理費用——招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)


你要靜候 追問
2019-01-03 08:17
月月老師 解答
2019-01-03 08:19