
事業(yè)單位多扣了職工個人醫(yī)保,現(xiàn)在應(yīng)繳納數(shù)為負數(shù),預(yù)算會計和財務(wù)會計該如何記賬?在扣款時,財務(wù)會計借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計借:資金結(jié)存,貸:財政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負數(shù)如何記賬?
答: 您好,在扣款時,財務(wù)會計借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計借:資金結(jié)存,貸:財政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負數(shù),借:資金結(jié)存,貸:財政撥款預(yù)算收入。負數(shù)下次計算工資時,再少扣一些,沖平就行了。
事業(yè)單位,財政直接撥付職工工資,扣社會保險借:事業(yè)支出貸:財政拔款收入借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款一社會保險為什么沒用到應(yīng)付職工薪酬科目?其他應(yīng)付款可以改為應(yīng)付職工薪酬嗎?
答: 您好,因為沒有計提,所以沒有用到應(yīng)付職工薪酬科目,其他應(yīng)付款可以改為應(yīng)付職工薪酬核算的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我發(fā)現(xiàn)以往年度的往來賬目處理錯誤。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保繳費 銀行存款這個其他應(yīng)付款不應(yīng)該計,我現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝
答: 以前年度的?事業(yè)單位的直接沖銷了就行

