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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-02 16:12

您好,因為沒有計提,所以沒有用到應(yīng)付職工薪酬科目,其他應(yīng)付款可以改為應(yīng)付職工薪酬核算的。

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您好,在扣款時,財務(wù)會計借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計借:資金結(jié)存,貸:財政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負數(shù),借:資金結(jié)存,貸:財政撥款預(yù)算收入。負數(shù)下次計算工資時,再少扣一些,沖平就行了。
2020-01-01 20:55:17
您好,因為沒有計提,所以沒有用到應(yīng)付職工薪酬科目,其他應(yīng)付款可以改為應(yīng)付職工薪酬核算的。
2018-09-02 16:12:50
你好! 需要的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
2020-01-13 09:59:13
以前年度的?事業(yè)單位的直接沖銷了就行
2019-07-16 09:35:37
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
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