老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問
你好,是一整年的累計數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答

可是上月他的免征額如果是600元,那這月沖銷收入,重新做收計提增值稅,報的增值免增就是500的話,那增值這塊和上月提示的免征額有出入,這應該怎么做呢?
答: 報稅怎么處理還是賬務怎么處理?
18年賬已經(jīng)結轉,12月份的時候計提增值稅計提錯了,多計提了,現(xiàn)在應該怎么沖銷
答: 你好,增值稅不需要計提,你怎么計提的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅不到9萬減免那增值稅金可以沖回營業(yè)外收入那稅金及附加還要計提嗎計提再沖回營業(yè)外收入?
答: 你好,如果沒有附加稅,不需要計提


某某某 追問
2018-08-26 21:50
文文老師 解答
2018-08-27 08:27