
沖銷17年多計(jì)提的1分錢增值稅,分錄怎么寫。當(dāng)時(shí)是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,未交增值稅增值稅
答: 你好,只是增值稅多了0.01,收入,應(yīng)收賬款都沒有錯(cuò)誤?
17年正確分錄借應(yīng)收賬款1130貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)130,寫成借應(yīng)收賬款1030貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)30,19年要怎么調(diào)整
答: 損益類用以前年度損益調(diào)整,其他正??颇?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人增值稅計(jì)提和繳稅的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅繳稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款計(jì)提的時(shí)候是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
答: 您好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
sunshine 追問
2018-05-02 19:20
鄒老師 解答
2018-05-02 19:25