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送心意

黃老師-阿頂

職稱,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-01 06:20

你把這個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)成你們公司自己的業(yè)務(wù)做就好了。 
那個(gè)管理費(fèi)8萬是不是就是你們公司收取的別人的掛靠費(fèi)。

追問

2018-08-01 08:01

是的,請問下這個(gè)分錄怎么做?

黃老師-阿頂 解答

2018-08-01 08:31

1.收到工程款,做收入 
2.支付的材料款算成本 
3.你們收的管理費(fèi)80萬有給對方開發(fā)票嗎?還是通過私戶?

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你把這個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)成你們公司自己的業(yè)務(wù)做就好了。 那個(gè)管理費(fèi)8萬是不是就是你們公司收取的別人的掛靠費(fèi)。
2018-08-01 06:20:40
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 100 借;其他應(yīng)付款 100 貸;銀行存款 98.5 其他業(yè)務(wù)收入
2016-11-02 15:32:06
同學(xué)你好 你們內(nèi)賬做往來就可以 做代收代付的 2.稅費(fèi)做費(fèi)用 3.內(nèi)賬做往來 4.沖減往來
2022-06-06 12:58:00
您好,這個(gè)應(yīng)該是把分錄紅沖,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)80萬,貸,其他應(yīng)付,負(fù)80萬,再根據(jù)材料專票,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(小規(guī)模納稅人無此分錄),貸:其他應(yīng)付款,或者銀行存款。
2016-12-20 21:32:22
1、內(nèi)賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 100 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 1/1.1 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1/1.1*10% 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 99 貸:銀行存款 99 2、外賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100/1.1*10% 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-07-31 11:36:42
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