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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-07-05 16:55

您好,是需要分攤的費用嗎?可以

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您好,是需要分攤的費用嗎?可以
2018-07-05 16:55:36
可以的,是這樣做的哦
2018-07-05 16:44:45
你好,普票和專票是這樣的做法沒錯
2020-05-10 13:21:24
您好, 1.借:管理費用-辦公費1000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 160 貸:銀行存款 1160 2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-未交增值稅 160 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 160 3.因“應交稅費-未交增值稅 ”為借方余額,所以不需要交稅
2019-04-15 15:18:05
貸方應該是應付賬款的減少吧, 借:庫存商品-A 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 -160 貸:應付賬款-Q公司 -1160
2018-08-17 16:05:05
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