
1、收到保險賠償金 借:銀行存款3700元 貸:其他應(yīng)收款-保險公司 2、員工墊付修車款3700元 拿專票票回公司報銷 借:其他應(yīng)收款-保險公司 3274.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)425.66 貸:銀行存款 3700元 這樣就無法沖上一筆分錄了 還是少一筆分錄 還是哪里不對 我就是想不通
答: 借:其他應(yīng)收款-保險公司 3700貸:銀行存款 3700元 這個進(jìn)項稅額不做了
我們收到了對方開的專票,但是進(jìn)項不屬于我們抵扣的部分,所以都是要收回對方的錢;可以這樣做分錄不:借:其他應(yīng)收款,1160,貸:銀行存款 1160,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)160,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)160;可以這樣不
答: 可以的,是這樣做的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前會計將裝修費(fèi)入到期他應(yīng)收款,還在應(yīng)交稅金里面,支付用銀行我怎么攤那些費(fèi)用借:其他應(yīng)收款8000,應(yīng)交增值稅2000,銀行存款10000我現(xiàn)在要怎么將費(fèi)用攤下去
答: 你好!之前這個完全是錯誤的。你先用紅字沖減之前的憑證。 然后做借:長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:銀行存款。

