我們在7月收到一張專票 我8月份抵扣也記賬了 借:管理費用777.25 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅)20.85 貸:銀行存款 798.1 現(xiàn)在這張專票對方說是稅率開錯了 剛剛我作了紅沖(因為抵扣了要購買方紅沖) 對方再重新開張正確的過來 那我11月這樣做賬對不對 1(紅沖時) 借:其他應(yīng)收款 20.85(稅款) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)20.85 2.等收到正確的發(fā)票再做賬 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:其他應(yīng)收款 (這張重新開過來的正確發(fā)票我作發(fā)票不抵扣勾選處理,行不行,金額上可能有點點出入)
實操學堂
于2022-10-26 13:39 發(fā)布 ??678次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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借:其他應(yīng)收款-保險公司 3700貸:銀行存款 3700元 這個進項稅額不做了
2020-07-13 11:56:46

可以的,是這樣做的哦
2018-07-05 16:44:45

同學你好
這個可以的
你這樣做也可以
只要沖了就可以
2022-10-26 13:41:26

你好,可以這么做的,它屬于提前支付的,不是其他應(yīng)收款。
2021-01-07 13:58:52

老師,我把金額給補上,借:其他應(yīng)收款 1160,貸:銀行存款 1160,同時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項)160,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)160
2018-07-05 16:44:28
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