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送心意

宸宸老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-15 15:18

您好,
1.借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000 
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 160
貸:銀行存款 1160

2.月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  160
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 160

3.因“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  ”為借方余額,所以不需要交稅

王老爹家的三姑娘 追問(wèn)

2019-04-15 15:37

為什么不能把160元入到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

宸宸老師 解答

2019-04-15 15:38

您好,“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,是核算,取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的。

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