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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-02 10:13

你好,先計入庫存商品核算,有銷售取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的

鄒老師 解答

2018-07-02 10:36

你好,需要按取得的發(fā)票計入庫存商品核算

鄒老師 解答

2018-07-02 10:38

你好,不需要,因為你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)計入成本了

會計學(xué)堂劉老師 追問

2018-07-02 10:35

老師不好意思 還是不太明白  再問一下 比如6月份按1000元 暫估入庫 并銷售,同時按照1000元進成本,7月票來了之后紅沖6月庫存和成本,紅沖之后 按862.07入庫存  
那么之后還用不用 按862.07 再進成本

會計學(xué)堂劉老師 追問

2018-07-02 10:37

那么之后還用不用 按862.07 再進成本 
??????

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相關(guān)問題討論
你好,先計入庫存商品核算,有銷售取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
2018-07-02 10:13:50
你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的
2017-07-18 12:48:22
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
2021-05-23 11:03:20
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,就做成本結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整分錄
2020-03-20 11:32:14
第一問,屬于少結(jié)轉(zhuǎn)成本200元,應(yīng)該補結(jié)轉(zhuǎn)成本200元 第二問,屬于多結(jié)轉(zhuǎn)成本100元,應(yīng)該沖回多結(jié)轉(zhuǎn)成本100元
2017-07-18 13:10:32
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