老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開(kāi)了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開(kāi)票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買 問(wèn)
開(kāi)一張發(fā)票就行,不需開(kāi)2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

沖銷錯(cuò)誤分錄怎么沖銷?開(kāi)始計(jì)入投資收益,再轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了,年底又轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配了,去年的已經(jīng)結(jié)賬了的,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款
答: 跨年了,借:未分配利潤(rùn)貸:其他應(yīng)付款
老師,查出來(lái)去年的賬有一筆錯(cuò)誤,應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)付款的,計(jì)入了長(zhǎng)期股權(quán)投資了,而且轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了,怎么改?
答: 借:未分配利潤(rùn)貸:其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)現(xiàn)去年預(yù)付電費(fèi)在拿到電力公司開(kāi)具發(fā)票后應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用10000元錯(cuò)計(jì)入其他科目,今年3月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后沖銷錯(cuò)誤會(huì)計(jì)分錄后,重新編制會(huì)計(jì)分錄:借:以前年度損益調(diào)整10000 貸:預(yù)付賬款 10000期末:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000 貸:以前年度損益10000這樣是對(duì)的嗎?
答: 你好,是這樣做賬務(wù)處理的




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