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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-17 09:18

借:未分配利潤貸:其他應(yīng)付款

零@點(diǎn) 追問

2018-06-17 09:19

直接一筆改過來嗎?

袁老師 解答

2018-06-17 09:20

是的,改過來就可以了

零@點(diǎn) 追問

2018-06-17 09:22

當(dāng)時(shí)是借長期股權(quán)投資,貸銀行存款,然后轉(zhuǎn)入投資收益,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的,所以我怕一筆轉(zhuǎn)過來是錯(cuò)的

袁老師 解答

2018-06-17 09:24

沒有問題的,一筆就可以了。

零@點(diǎn) 追問

2018-06-17 09:25

好的,謝謝老師

袁老師 解答

2018-06-17 09:27

好的,不用客氣了。

零@點(diǎn) 追問

2018-06-17 09:28

老師,如果是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款的,被我計(jì)入實(shí)收資本里了,也可以一筆改過來嗎?

袁老師 解答

2018-06-17 09:28

可以的了                      。。。。。。。。。。。。。。。。。

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借:未分配利潤貸:其他應(yīng)付款
2018-06-17 09:18:16
跨年了,借:未分配利潤貸:其他應(yīng)付款
2018-06-17 15:21:57
借:其他應(yīng)收款貸:長期應(yīng)收款;借:其他應(yīng)付款貸:以前年度損益調(diào)整
2017-03-27 09:22:10
這么做真的正確么?理解不了
2018-04-11 09:54:58
你好,把計(jì)提損失分錄沖銷,金額就是多計(jì)提的金額
2018-08-29 15:27:27
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