
老師,我們是小規(guī)模,2023年有一筆研發(fā)支出誤計(jì)入其他應(yīng)付款了,如何改正
答: 你把錯(cuò)誤的分錄發(fā)給我看一下。
你好,我們單位申請(qǐng)的科研經(jīng)費(fèi),上級(jí)部門已將該筆撥款給申請(qǐng)單位,收到上級(jí)科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目撥款時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某某項(xiàng)目;請(qǐng)問(wèn)發(fā)生該項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用如何入賬?需要通過(guò)研發(fā)支出這個(gè)科目嗎?
答: 同學(xué)你好 你們還要還嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)收到上級(jí)科研項(xiàng)目撥款,收到做,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;發(fā)生該項(xiàng)目差旅費(fèi),借:研發(fā)支出,貸: 銀行存款。請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款掛賬金額如何平賬?
答: 同學(xué)你好 要付出去才可以的 不付了就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款/營(yíng)業(yè)外收入


第三杯茶 追問(wèn)
2024-03-06 14:21
玲老師 解答
2024-03-06 14:23
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2024-03-06 14:25
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2024-03-06 14:28
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2024-03-06 14:28
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2024-03-06 15:19
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2024-03-06 16:27
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2024-03-06 16:33