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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-10 21:51

轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧

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轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧
2018-06-10 21:51:16
您好,您原來(lái)留抵稅額是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,您原來(lái)的欠稅額應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方,那現(xiàn)在用留抵稅抵欠稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 進(jìn)項(xiàng)稅的余額應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銷項(xiàng)稅的余額是,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 您的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就是什么情況的 您什么情況需要補(bǔ)交增值稅的
2019-10-19 11:59:56
不是輔導(dǎo)期納稅人不是之前轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人不用待抵扣,借,銷項(xiàng)稅額 300 轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸進(jìn)項(xiàng)稅 400
2020-07-15 13:08:39
待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額… 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額… 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-03-28 17:47:37
你好,你這邊已經(jīng)將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動(dòng)產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中了,是不用在待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來(lái)
2019-08-27 16:15:10
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