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老師,請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了,只做了 借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。 沒有做計提(借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費)這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務要怎么處理
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2023-03-03
我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會扣一點 我月底會先計提,然后到真正付的時候可能會扣掉一些 比如我計提的時候是30000,但我真正付的時候是29985 那我計提時候 借:管理費用-管理酬金 30000 貸:其他應付款 30000 那我支付的時候(如果是支付30000) 本身應該是 借:其他應付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計提多了紅沖
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2021-09-16
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應收款--甲。
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2020-04-23
(價值5千物品算固定資產(chǎn))購買一套設備8千元,其中單個設備價值5千 ,剩下的設備3千,分錄是否可以寫成, 借:固定資產(chǎn) 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款A 計提繳納社保的時候 借:管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款 ,請問:我其他應付款1200 和差額 其他應付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
請教老師,就是比方給公司做牌子這種的費用類的,支出,付款后,你們走哪個科目,應付賬款,還是其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款, 下個月收到發(fā)票后,借:管理費用 貸:其他應付款,這個是費用類的支出,不是供應商的
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2022-09-30
想問:我們是修路建筑行業(yè) ,去年預估了成本 加柴油票 借:管理費用 25000 貸:預付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預付賬款-暫估 貸:其他應付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設備一套,每月租金2000元,甲公司收到設備的押金500,借銀行存款500 貸其他應付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000,貸其他應付款2000,對嗎老師
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2020-05-19
去年的分錄是完全錯的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應付款 這筆錢是未付的款,應該做借管理費用貸應付賬款,怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
公司直接用銀行存款支付電費8000元,入賬時是直接借管理費用貸銀存?還是分開兩步:借其他應付款貸銀存,收到發(fā)票時借管理費用 貸其他應付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
2019年做的分錄: 借 管理費用, 貸 其他應付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應付款 ,貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報銷單是放在哪個憑證后面嗎,報銷單的日期是寫2019還是2020?
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2020-01-09
老師你好,土地租金去年做賬的時候做的借其他應付款,貸銀行存款,年未沒有分攤到管理費用,請問下需不需要分攤呢,如果分攤今年做分攤還可以嗎
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2020-01-14
公司購買打印機碳粉這些,借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費用的?
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2022-01-19
支付研發(fā)設計費:借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:銀行存款 期末結轉(zhuǎn)管理費用:借:管理費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發(fā)支出-費用化沖減呢?
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2020-07-17
上年做賬借其他應付款和管理費用,貸記銀行存款,可是把借方兩個科目金額記反了,這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問下 公司給員工買了雇主責任險 是算商業(yè)保險嗎? 2是不是要納入個稅的工資進行申報呢 ? 3做賬的時候是記 借:管理費用-員工福利費 貸:銀行存款 嗎? 4員工商業(yè)保險費?那這個款項如果要納入工資報個稅的話 ,每個人的費用是一整年的,可以一次入費用嗎? 還是要分攤一下?是否要通過應付職工薪酬過渡一下?
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2022-04-02
五險一金 ①付錢 借:其他應收款/五險一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費用/總部費用(不均攤) 貸:其他應收款/五險一金 ③五險一金后勤公司均攤部分 借:管理費用/五險一金 貸:其他應收款/五險一金 ④店長部分不均攤 借 :應付工資/店長工資 貸:其他應收款/五險一金 ⑤五險一金后勤公司不均攤部分 借:應付工資/管理部工資 貸:其他應收款/五險一金 老師這個里面的其他應收款我咋沒看懂呢?
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2020-05-28
老師,社保需要計提嗎?我們公司是當月繳納當月的社保所以沒有計提直接做借:管理費用 (單位部分) 其他應收款 (個人部分) 貸:銀行存款 如果需要計提分錄怎么寫?
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2016-06-27
請問應付福利費在當月的工資表中需要體現(xiàn)嗎?已經(jīng)做了一筆借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——應付福利費。是不是在當月的工資表中不需要體現(xiàn)了,發(fā)放時直接借:應付職工薪酬——應付福利費,貸:銀行存款。。?
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2024-01-10
老師、職工伙食補助需要交個稅嗎? 分錄:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 我們公司是把餐費直接打到飯店,每人每天一定金額,按月結算的
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2024-09-10