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房地產(chǎn)企業(yè),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額均未抵扣,每個(gè)月需要把做的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見(jiàn)增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧? 我剛到一個(gè)新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
老師,2月份進(jìn)>銷,有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進(jìn),需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
幾年前建帳時(shí),應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因?yàn)樾∥⑵髽I(yè),建帳以來(lái)217101應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過(guò)的,然后再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出(但總覺(jué)得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級(jí)科目,只保留217101二級(jí)科目,以后收入都用它來(lái)做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開(kāi)專票未超過(guò)9萬(wàn)元是否交納增值稅
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2017-09-23
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實(shí)際也不留抵,怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動(dòng)轉(zhuǎn)還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人企業(yè),月末應(yīng)繳未交增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?怎么確認(rèn)稅額
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2018-05-15
本單位是門診,做活動(dòng)免掛號(hào)費(fèi),掛號(hào)費(fèi)10元免費(fèi)也要確認(rèn)收入?
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2018-09-20
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應(yīng)交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅)
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2018-07-09
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對(duì)嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過(guò)30萬(wàn),一次轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,超過(guò)30萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅,每個(gè)月計(jì)提增值稅:借:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是一個(gè)季度主營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到45萬(wàn)元,所以不用交增值稅,這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)完后,借方余額是對(duì)的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負(fù)1.85%,怎么算進(jìn)項(xiàng)稅?
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2021-11-28
老師,請(qǐng)問(wèn)專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
1O月開(kāi)專票5萬(wàn),11月未開(kāi)票,12月開(kāi)普票20萬(wàn),需交多少增值稅
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2019-12-25
增值稅還用計(jì)提嗎?我上個(gè)月計(jì)提了,這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交稅有余額
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2018-11-08
小規(guī)模,確認(rèn)收入,未收到貨款,暫時(shí)不計(jì)應(yīng)交增值稅,分錄怎么寫?
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2019-08-20