
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)完后,借方余額是對的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
答: 你好,余額的數(shù)正好是留底的數(shù),那就是正確的
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,借:應交稅金--未交增值稅貸:應交稅金--應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,您說的這個借方余額如果是年底結(jié)轉(zhuǎn),然后第二年的期初借方余額需要轉(zhuǎn)回進項稅額么,不轉(zhuǎn)的話,就一直有這個作額在借方怎么辦
答: 轉(zhuǎn)出多交增值稅,改成轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個是留底 不需要結(jié)轉(zhuǎn)了 以后抵扣就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤減免稅額到底要不要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,不然減免稅額借方余額為330,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額為330
答: 你好!本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。實際上你只需要看你本月要交多少稅就按要交的稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅

